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往来账转销账务处理怎么做

来源:会计实战基地 发表时间:2020-10-15 13:35:17 作者:木槿老师 阅读量:804

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往来账转销账务处理怎么做是会计工作中常见的问题,如果不太了解这方面的内容,别担心。本文会计实战基地就针对往来账转销账务处理和大家做一个相关的介绍,一起来看看吧。

往来账转销账务处理怎么做?

这个主要是要知道,那些科目涉及到往来,像应收、应付账款,应收、应付票据,其他应收、应付款等,收到往来款时进行对应科目的冲销.举例:

1,销售商品货款未收到

借:应收账款--某单位

贷:主营业务收入--某产品

应交税费--应交增值税(销项税额)

2,收到款项时,冲销.

借:银行存款

贷:应收账款--某单位

 

如何清理往来账?

清理往来账的方法:

一,查询所有往来明细账当前余额,包括应收应付账款、其他应收应付账款、预收预付账款、长期应收应付款、应收应付票据等,凡余额不为0者,全部登记造册,可以直接在电子表上做一个往来账余额表;

二,根据往来账余额表顺序,将每一户往来账所发生的每一笔经济业务另行登记为三栏式明细账,也可以直接用电子表输骸后再打印出来;

三,凡涉及外企业单位的往来账,一一做出"往来对账询证函",用传真形式发给对方;

四,凡涉及内部员工往来账,只需按当前余额以报表形式在公司宣传通告上发布,限期对账查询.

以上就是关于往来账转销账务处理怎么做的详细介绍,希望大家阅读完之后能有所收获,更多与往来账转销账务处理有关的内容,请继续关注数会计实战基地,将持续为大家分享精彩内容。

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