位置:会计实战基地 > 资讯中心 > 会计资讯 > 预支款怎么做账?

预支款怎么做账?

来源:会计实战基地 发表时间:2020-10-13 11:32:49 作者:木槿老师 阅读量:712

免费提供专业会计相关问题解答,让您学习无忧

希文老师 官方答疑老师

职称: 一级讲师

会计实操免费试听入口
  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 辽宁
  • 吉林
  • 上海
  • 江苏
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山东
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 广东
  • 广西
  • 海南
  • 四川
  • 重庆
  • 贵州
  • 云南
  • 陕西
  • 甘肃
  • 青海
  • 宁夏
  • 新疆
  • 西藏
  • 内蒙古
  预支款怎么做账?关于预支款的处理也是我们会计人员必须要掌握的,有很多朋友对这方面还不是很熟悉,今天就让我们一起来学习下预支款的相关知识,首先来学习下预支款怎么做账。

  1月

  预支材料库(用款审批单做账)

  借:其他应收款(用友里面设置两个明细,一个客户一个个人,辅助账选择客户往来和个人往来,要是个人往来不多的话都放在客户往来里面也行)2000

  贷:现金或银行存款2000

  2月

  第一种情况:

  材料款发票拿回来,金额为1000,冲预支款

  借:生产成本或管理费用等相关科目1000

  贷:其他应收款1000

  退预支款(收据做账)

  借:现金或银行存款1000

  贷:其他应收款1000

  第二种情况:

  材料款发票拿回来,金额为3000,冲预支款(补1000元用款审批单)

  借:生产成本或管理费用等相关科目3000

  贷:其他应收款2000

  现金或银行存款1000

  预支款报销怎么记日记账?

  出纳记账,摘要写:X月X日支付XXX预支差旅200,金额记贷方。

  会计分录,借:其他应收款—XXX(预支差旅)200,贷:库存现金200

  如果报销金额和预支结算相同,出纳就不记账了。

  会计分录,借:管理费用—支差旅200,贷:其他应收款—XXX(预支差旅)200。

  如果报销金额150元,收回现金收入50元,就记借方发生额用负数,出纳记账,摘要写:收XXX报销预支差旅费长款冲减50元。

  会计分录:借:管理费用—支差旅150,借:库存现金-50。

  预支现金然后收回该如何做账?

  职工预支现金时:

  借:其他应收款---**

  贷:现金

  收回时作相反分录:

  借:现金

  贷:其他应收款---**

  (如果二笔经济业务在同月发生,而且未登记入账,为了简化手续收回款项时可以将原预支的凭条退还给预支者不做会计分录)

  以上就是关于预支款怎么做账的详细内容,希望本文对你有所帮助,更多与预支款有关的内容,请继续关注数会计实战基地。

 
会计分录
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
上一篇:遇到节假日纳税申报截止期限能否顺延? 下一篇:预提年终奖税前抵扣如何处理

相关资讯

相关问答

  • 1
  • 2
  • 3
会计实战基地

会计实战基地

欢迎来到会计实战基地,请问你有什么问题呢?
【回复1】零基础怎么学会计
【回复2】免费试学60+行业真账实操
【回复3】初级,中级,注会等报考信息
【回复4】免费领取做账资料
【回复5】免费领取备考资料
【回复6】咨询其他问题
发送【姓名+微信】免费申领用友财务软件3个月使用权!