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经营租赁租出的固定资产折旧

来源:会计实战基地 发表时间:2023-05-01 08:58:26 作者:木槿老师 阅读量:706

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经营租赁租出的固定资产折旧

经营租出固定资产的折旧处理怎么做?

以经营租赁方式租出的固定资产提取折旧,以经营租赁方式租入的固定资产不计提折旧.

经营出租固定资产折旧费计入其他业务成本科目来进行核算.

借:其他业务成本

贷:累计折旧

经营租入固定资产分录怎么写?

经营租入的固定资产,按企业会计准则,租入方不做固定资产入账.因为资产不属于租入方,

只反映支付租金的账务

借:相关科目 (制造费用、管理费用等)

贷:相关科目 现金/存款/其他应付款等

双方还需要签订租赁协议

固定资产折旧购买怎么处理?

固定资产折旧完后的账务处理固定资产计提折旧时,应以月初可提取折旧的固定资产账面原值为依据.当月增加的固定资产,当月不提折旧,从下月起计提折旧;当月内减少或者停用的固定资产,当月仍提折旧,从下月起停止计提折旧.因此,企业各月计算提取折旧时,可以在上月计提折旧的基础上,对上月固定资产的增减情况进行调整后计算当月应计提的折旧额.

当月固定资产应计提的折旧额=上月固定资产计提的的折旧额+上月增加固定资产应计提的折旧额-上月减少固定资产应计提的折旧额.

固定资产的账务处理(购入、折旧、清理的会计分录)

1、不需要安装,有专用发票,可以抵扣进项税

借:固定资产 204 000

应交税费-应交增值税(进项税额) 34 680

贷:银行存款--工行 238 680

2、不需要安装,无专用发票,但运费可以抵扣进项税

按税法规定,符合抵扣条件的运费可以按7%

计算进行税: 运费可以抵扣的进项税=2000×7%=140(元)

账务处理如下:

借:固定资产 118 860

应交税费-应交增值税(进项税额) 140

贷:银行存款--工行 119 000

3、需要安装,有专用发票,可以抵扣进项税,运费不可扣

账务处理如下:

(1)6月10日,支付设备价款、增值税、运输费合计为295 000元:

借:在建工程 252 500

应交税费--应交增值税(进项税额) 42 500

贷:银行存款--工行 295 000

(2)6月11日,支付安装费20 000元:

借:在建工程 20 000

贷:银行存款--工行 20 000

(3)6月11日,设备安装完毕达到预定可使用状态:

借:固定资产 272 500

贷:在建工程 272 500

4、固定资产折旧处理

借:管理费用(或销售费用等)

贷:累计折旧

5、固定资产清理

借:固定资产清理 100(残值)

累计折旧 500

贷:固定资产 600

1)、卖出固定资产后

卖出固定资产后取得收入,残值与收入差额转入营业外收入或者营业外支出 .

借:银行存款 100

营业外支出 100

贷:固定资产清理 200

以上就是小编为大家整理的关于经营租出固定资产的折旧处理怎么做的全部内容了,经营租入固定资产分录怎么写?获取更多财务会计知识,请持续关注更新哦!希望对大家有帮助!

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