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外销发票开错隔月怎么处理

来源:会计实战基地 发表时间:2023-04-11 09:57:24 作者:木槿老师 阅读量:822

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外销发票开错隔月怎么处理

答:由购货方认证的 增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具 负数发票的,由购货方申请开具负数发票.

因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字 增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》.购买方不作进项税额转出处理.

购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单.购买方不作进项税额转出处理.

由销货方申请开具负数发票的情况(前提是发票未认证,发票在180天的认证期内),具体情况如下:因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息.

因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料.

代开增值税发票开具错误

纳税人使用电子税务局自助开票机(或办税服务厅前台)代开增值税增值税普通发票或增值税专用发票开具错误的处理:

1.开具时发现错误的,可即时作废重新开具;

2.如果跨月了不能作废,纳税人应将增值税发票全部联次退回办税服务厅申请开具红字增值税发票,再开具正确蓝字增值税发票.

若纳税人申请代开的正确蓝字增值税发票的税费种、征收品目与此前不同,系统无法提取已经缴纳的税款,纳税人只能重新申请开具增值税发票并缴纳税款.对此前因代开增值税发票已经缴纳的税款,纳税人可以向税务机关申请退税.

单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章.

财政部令〔1993〕第6号规定:

开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章.

综上所述,若发票开具错误,只能作废或开具红字发票后再重新开具正确发票,不可在票面以涂改并加盖公章的方式来更改开票信息.

不符合规定的发票,不得作为税收凭证.

根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定

不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收.

一般纳税人(包括住宿业、鉴证咨询业、建筑业、工业、信息传输、软件和信息技术服务业等自开增值税专用发票的小规模纳税人)当月开具的增值税专用发票发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理,并重新开具增值税专用发票.以上就是外销发票开错隔月怎么处理的全部内容,大家如果有什么好的建议或者异议都可以和小编交流.

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