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几个月房租摊销及房租开票如何做

来源:会计实战基地 发表时间:2023-05-08 08:52:36 作者:木槿老师 阅读量:634

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几个月房租摊销及房租开票如何做

支付房租

借:预付账款--房租

贷:银行存款等

每月摊销时

借:管理费用--房租

贷:预付账款--房租

预付房租原来是通过"待摊费用"科目进行核算.因为在新的会计准则下,废除了该科目,所以采用预付账款或其他应付款科目进行核算.新会计准则里面,房租摊销不再通过"待摊费用"科目来核算.而是通过"长期长期待摊费用"或者"预付账款"科目进行核算.一次支付的房租,超过一年的通过借方计入"长期长期待摊费用"科目进行核算;而一年以内的通过,借方计入"预付账款"科目进行核算.

例如:

1、企业一次性支付一年以内的房租,会计处理如下.

企业支付时的会计分录:

借:预付账款-房租(可以备注具体的项目,方便的后期处理)

应交税费-应交增值税(进项税额)( 一般纳税人,专票可抵扣)

贷:银行存款

企业每月进行摊销的会计分录:

借:管理费用/销售费用等(根据具体的使用的部分,进行归集费用)

贷:预付账款-房租

2、企业一次性支付三年的房租,和一次性支付一年的房租会计处理还是有差异的.在这样的情况下,会计处理如下.

企业实际一次性支付多年房租时,会计分录如下:

借:长期待摊费用-房租费(意思这个费用需要跨年结转)

应交税费-应交增值税(进项税额)(需注意进行税额的抵扣问题)

贷:银行存款

企业每个月,实际摊销的会计处理:

借:管理费用/销售费用/制造费用等(根据企业的实际情况,进行费用处理)

贷:长期待摊费用-房租费

房租增值税专票及摊销会计分录?

增值税一般纳税人收到租金的增值税专用发票,就是按不含税价计入管理费用,税额的话就是计入应交增值税的进项税额,会计分录:

(假设企业收到一张含税价为10500,税额为500的租金增值税专票)

借:管理费用--租金 10000

借:应交税费--应交增值税(进项税额) 500

贷:银行存款 10500

摊销房租会计分录

支付房租时

借:预付账款

贷:银行存款

每月摊销时:

借:管理费用

贷:预付账款

收到租金会计分录

借:库存现金/银行存款

贷:其他业务收入

应交税费-应交增值税(销项税额)

计提折旧

借:其他业务成本

贷:累计折旧

几个月房租摊销及房租开票如何做.涉及的内容比较多,大家应该分别不同情况进行,我们一定要严格按照税收的政策执行,大家掌握好一切实务问题均可迎刃而解.大家不要记错了,要注意的是你实务中有任何问题都可以咨询本网站的老师,千万不要因为不了解正确处理方法而做出错误操作!

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