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增值税上月多交本月如何抵扣?

来源:会计实战基地 发表时间:2023-04-21 11:51:48 作者:木槿老师 阅读量:993

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增值税上月多交本月如何抵扣?

根据相关增值税缴纳方法我们可以知道:上个征期多缴纳的增值税,在本月内可以用来冲减当期的应交增值税税额,无需刻意调整.

其分录是:

1、计提本期应交增值税

借:应交税费-应交增值税-销项税额

贷:应交税费-应交增值税-进项税额

贷:应交税费-应交增值税-已交税金(多交数)

贷:应交税费-未交增值税

2、按未交增值税余额缴纳增值税税款

借:应交税费-未交增值税

贷:银行存款

增值税上月多交本月怎么申报?

本来不需要缴纳增值税,但由于错误申请缴了增值税,更正申报后,就会在增值税申报表第21栏:本期预缴税额现在余额.

第21栏是自己多缴的增值税,报表更正后,就可以去申请退还多缴的增值税,去申请退还增值税的时候,先把银行的扣取此笔增值税的凭证打印出来,就是银行的回单,复印一份备用.

打印好银行回单后,去电子税务局打印一份电子缴款凭证,就是税务局出示扣取此笔增值税款的扣税凭证.

打印好银行回单和电子缴款凭证后,填写《退(抵)税办理表》,主要填写企业信息,电子缴款凭证上税票号码,还有退还增值税的金额.

资料准备好后,携带银行回单原件、复印件;电子缴税凭证复印件;《退(抵)税办理表》、公章,去税局提交资料,税局审核资料后,一般在2个月内就会退还多缴的增值税.

退还多缴的增值税是比较麻烦的一件事,而且审核时候也长,还有另一种方法,就是可以不去申请退还增值税,可以一直留在账面上,等到企业次月以后,再次需要缴纳增值税的时候,可以直接抵减,当然,如果企业确定一直没有增值税要缴纳,那就申请退还了.

以上整理的资料内容,就是我们针对"增值税上月多交本月如何抵扣?"这一问题的详细解答.如果你发现企业的增值税在上月出现多缴的情况,可以按照上述情况,在本月进行抵扣操作.如果不想下个月进行抵扣,需要向税务机关申请退还多缴的那一部分.

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