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金蝶固定资产反结账怎么操作

来源:会计实战基地 发表时间:2023-05-12 08:46:36 作者:木槿老师 阅读量:1246

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金蝶固定资产反结账怎么操作

第一步 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,单击【期末处理】功能中的【期末结账】.

第二步 在【期末结账】明细界面中选择"结账"后,单击开始.当金蝶提示结账成功后,单击确定即可.

固定资产反结账

第一步 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】.

第二步 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可.

总账结账与反结账怎么操作?

总账结账: 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,单击【期末结账】功能后,单击确定,即可完成总账期末结账.

总账反结账:1、 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】 2、当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后,选择【反结账】功能后,单击开始.3、选择确定开始本期反结账.

金蝶固定资产反结账怎么操作?综合以上内容所述,小编老师相信你们通过上文小编老师汇总的关于固定资产反结账的操作,大家应该都学会了怎么来处理这个问题.其实关于金蝶财务软件的学习资料在本网站上还有不少,想要成为一名优秀的会计人员,学会软件操作是必不可少的,欢迎你们来这里试试.

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