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对方开票开多了怎么办?

来源:会计实战基地 发表时间:2023-05-16 10:54:01 作者:木槿老师 阅读量:883

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对方开票开多了怎么办?

多开了普通发票:

客户可以将发票退还给你的情况,直接将这张发票冲红.

客户不退还的情况,如果以后这个客户也不用再作了,就等遗失申明,去税务局办理发票遗失手续,将这张发票冲红.

客户如果同意,可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据(第一张发票的存根联).二、多开了增值税发票:

如果是老客户的话,说明原因沟通好后,下次交易在少开这部分就行了,毕竟开红字发票很麻烦,特别是对方已经认证抵扣做账的情况下.

如果就此一笔的话,以后不再有交易,那么对方有义务协助办理开具红字发票证明,如果对方据不执行,可以向对方国税局举报.

发票号开错了怎么办?

1、当月发现错误的,无论是普票还是专票,处理方法都是一样的,在税控系统中找到错误发票,双击,然后点击作废就可以了,然后根据需要可以重新开具.作废的发票联次要齐全,然后盖上公司统一的发票作废章.

2、如果是需要跨月作废发票,那么两种发票的做法是不同的,普票相对简单一些,只需要在税控系统中输入发票代码,然后开具红字发票(这个是需要一张纸质发票打印出来的),最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了,需要注意的是,如果开票当月有利润,且已经预交了所得税是无法退税的.

3、如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多,打开税控盘后点击开具红字发票,就会出现下图所示的对话框,很多种情况,大家要根据自己的实际情况进行选择.需要注意的是,如果对方已经认证并抵扣的税款,一定要让购货方做进项税转出,否则后期出现任何问题都会追查到开票方这里.

以上整理的资料内容,就是我们关于"对方开票开多了怎么办?"这一问题的具体回答.当对方开具的发票开多了,我们可以按照上述的办法来一一进行解决.如果说我们的发票号都开具错的话,我们肯定是需要进行纠正的,不然是无法入账的.

​对方开票开多了怎么办?的问题您看懂了吗,希望这个解答可以帮助到您,如果大家还想知道更多的可以关注我们会计实战基地哦!会计实战基地是专业的线上考证培训机构,能最大程度解决您的会计考证难题,还在等什么呢?赶快行动起来吧!

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