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跨月冲红发票怎么操作?

来源:会计实战基地 发表时间:2023-03-22 11:35:54 作者:木槿老师 阅读量:911

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跨月冲红发票怎么操作?

、普通发票跨月冲红步骤:

带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!

二、专用发票跨月冲红步骤:

1、发票没认证.

销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!

2、发票已认证,购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!

跨月发票红冲怎么做账?

首先收回原来的发票

写一份开具红字发票的申请 去你方税务局申请红字发票 等税务通知单下来 开具红字发票 然后在开具正确的蓝字发票

只要把正确的蓝字发票给对方就可以了.

本月开了红字发票,红冲原来的错误凭证

借;银行存款-新汶中行;贷:主营业务收入

应交税费-应交增值税(销项税额),做正确的蓝字发票会计学堂整理的.

借:银行存款-新汶中行

贷:主营业务收入

应交税费-应交增值税(销项税额)

政策依据:国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知规定:

第十四条一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》,附件3).

《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证.

以上整理的资料内容,就是我们关于"跨月冲红发票怎么操作?"这一问题的具体回答.如果你们的发票跨月需要进行冲红处理的话,大家就可以根据上述的两种情况来进行处理.这里我们还简单的给大家说了一下跨月发票红冲的做账处理.

​跨月冲红发票怎么操作?的问题您看懂了吗,希望这个解答可以帮助到您,如果大家还想知道更多的可以关注我们会计实战基地哦!会计实战基地是专业的线上考证培训机构,能最大程度解决您的会计考证难题,还在等什么呢?赶快行动起来吧!

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